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重慶工程結算審計專項審計財務審計年度審計 

概述:2022年重慶工程決算審計專項審計財務審計年度審計

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本事務所具有審計、資產評估資格、能進行包括財務報表審計、公司內部審計、專項審計、匯算清繳、稅務清算、金融資產評估、固定資產評估、無形資產評估、企業價值評估、股權變更評估等在內的各種審計評估服務,是一家技能、完善、綜合性強的會計師事務所和資產評估機構。本事務所有將通過高質量簡單、高效、價格優惠、的產品優勢,更好的定位并完善客戶需求!

公司財務報表審計主要審查哪些內容

1、資產負債表審計

審查內容有∶

(1)檢查資產負債表是否按照會計制度規定的科目及格式編制,復算報表各項之間的鉤稽關系。

(2)將本期資產負債表各項目數字與前一期或各期相比,查明有無變動較大或異常情況;同時,檢查資產負債表與其他報表的鉤稽關系,并進行復算核對。

(3)全面核對資產負債表項目與總帳科目或有關明細帳數字是否相符,以總帳的本期發生額及余額與其所屬明細賬各分類科目的本期發生額及余額之和相核對,檢查帳與帳之間的記錄是否相符。

2、損益表審計

需審查內容有∶

(1)檢查損益表內各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數字之間的鉤稽關系。

(2)檢查損益表與其他報表的勾稽關系。

(3)核對損益表各項目數字與相關的總賬、明細賬數字是否相符。

(4)結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項教字是否準確

(5)結合對納稅調整的檢查,核實所得稅的計算是否正確,

3、現金流量表審計

審查內容包括∶

(1)檢查現金流量表是否按照有關企業會計具體準則的規定編制。

(2)檢查現金等價物的確定是否恰當。

(3)檢查企業經營活動、投資活動和籌資活動中現金流入流出量的計算是否完整、準確。

(4)檢查是否正確計算匯率變動對外幣現金流量的影響。

(5)檢查不涉及當期現金收支但對企業財務狀況或未來現金流量產生影響的重大投資活動、籌資活動(如以長期投資、借還債務等)是否在現金流量表附注中加以說明。

此外,對于存在子公司的企業而言,還需根據要求對合并報表相關內容進行審查。

民辦學校審計報告、養老院審計報告、醫院審計報告、培訓學校審計報告、非贏利機構評估報告、商會協會審計報告、銀行圍標審計報告、招投標審計報告。

審計服務:年度會計報表審計、離任審計、經濟責任審計、財務報表審計、投標審計、貸款審計、年檢審計、清算審計、企業改制審計、外匯年檢審計、外資報表審計、企業內部審計、稅務鑒證、 事業單位審計、物業管理收費審計、社會團體審計、高新企業專項審計、創新基金專項審計、各類資質申辦審計、其它審計。

 

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